今日,金地集團(600383,收盤價11.78元)同時公布了2008年年報和2009年一季報。2008年公司實現(xiàn)營業(yè)收入97.62億元,同比增長30.38%;歸屬于上市公司股東的凈利潤8.41億元,同比下降12.86%;每股收益0.50元;全面攤薄凈資產收益率9.04%;擬每10股派現(xiàn)1元 (含稅)再轉增3股。
此外,一季報顯示,公司當期實現(xiàn)營業(yè)收入14.36億元,同比上升62.81%;歸屬于上市公司股東的凈利潤5477.67萬元,同比下滑42.29%;每股收益0.03元;全面攤薄凈資產收益率0.59%。
五成以上業(yè)績來自四季度
結算面積增長是公司營業(yè)收入同比增長的主要原因。2008年公司房地產項目結算面積106.4萬平方米,同比增長19.23%;結算收入94.33億元,同比增長29.56%。不過公司營業(yè)利潤率反而同比減少1.74個百分點至31.75%。與此同時,公司實現(xiàn)銷售面積110.76萬平方米,銷售金額114.03億元,同比分別增加2.40%和17.00%。
值得注意的是,去年四季度,公司營業(yè)收入和凈利潤在全年業(yè)績中的占比高達55.43%和58.26%。有業(yè)內人士指出,四季度突擊交房結算為公司收入增長做出了不小貢獻。
去年大幅減少了開工面積
從年報中可以看出,在去年房地產市場深幅調整的背景下,公司采取了多項措施以度過行業(yè)低迷時期。一方面公司大幅減少了開工面積;另一方面大幅壓縮了新項目的投資規(guī)模。去年公司新開工面積同比大幅下降43%至138萬平方米,新項目也只有一項——西安南湖曲江池項目。
截至去年年底,公司未結算的項目資源約1133萬平方米,其中公司權益部分約為982萬平方米。預收款項較年初增加15.88億元至53.81億元,但是較三季度的72.69億元減少了18.88億元。同時在年報中,公司披露2009年計劃主要開發(fā)項目共26個,計劃開工面積135萬平方米、計劃竣工面積170萬平方米。
高價地塊計提3.57億元減值
在年報的開篇,金地集團董事長凌克在其致股東的信中,明確承認 “2007年金地在投資節(jié)奏和投資時點的判斷上犯了過分追求速度的錯誤”,并且提出“激烈競爭的最終勝出者,一定是那些善于把握節(jié)奏、快慢得法、張弛有度的公司!
某業(yè)內人士指出,拋開華麗的辭藻,凌克其實就是承認了在2007年地價最高峰時期,去高價競逐“地王”有欠妥當。金地集團2007年年報顯示,2007年公司在8個城市獲取了14個項目,合同地價總計161.61億元。
2008年,隨著房地產價格的走低,公司2007年一些高價取得的地塊出現(xiàn)了減值跡象。去年年底,公司對深圳龍華新城項目(上塘道)、東莞金地格林庭園項目和武漢京漢大道項目合計計提了3.57億元資產減值準備,一定程度上拖累了公司去年業(yè)績。
從年報中可以看出,公司仍然是基金青睞的對象。截至12月31日,公司前十大流通股股東中有7家基金,合計持股2.82億股。而在9月30日,7家基金合計持有公司股票3.02億股。
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